上月開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,但已經(jīng)入帳。本月對(duì)方把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票退回,讓重新開(kāi),會(huì)計(jì)上應(yīng)怎么處理呢?
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也許各地的處理方法不同,但可以告訴你在深圳的處理方法.如果是普通發(fā)票,很簡(jiǎn)單,將原來(lái)的作廢重新開(kāi)一張給對(duì)方就可以了。至于帳務(wù)上可以不作任何調(diào)整。將新開(kāi)的發(fā)票直接粘貼到原來(lái)的憑證后,并另附說(shuō)明,以避免時(shí)間長(zhǎng)了引起疑議。報(bào)稅時(shí)將此張重新開(kāi)具的發(fā)票金額在本月數(shù)里減去即可。如果是增值稅發(fā)票,先開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票將原發(fā)票沖回,再重新開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方。帳務(wù)處理上,先做一張負(fù)數(shù)憑證沖回上月的憑證(以負(fù)數(shù)發(fā)票全部聯(lián)數(shù)及上月開(kāi)具但對(duì)方退回的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)為附件),再重新出一張正數(shù)憑證。金稅開(kāi)具系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將一正一負(fù)的兩張發(fā)票對(duì)沖,所以報(bào)稅時(shí)不用再額外減去。
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開(kāi)紅字發(fā)票,將對(duì)方退回的發(fā)票附在紅字發(fā)票后,抵沖上月收入.
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具體要看是什么樣的發(fā)票:一、增值稅專(zhuān)用發(fā)票因?yàn)槭巧显麻_(kāi)的,已經(jīng)申報(bào)繳納完增值稅,且稅控發(fā)票是不可以隨便作廢的,所以必須讓對(duì)方到他們的稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具退貨證明,你們憑退貨聲明開(kāi)具增值稅專(zhuān)用紅字發(fā)票,拿紅字發(fā)票做帳沖銷(xiāo)上月的收入、稅金,然后再開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票,做正確的收入、稅金。注意:即使對(duì)方拿到你們發(fā)票沒(méi)有入帳,退給你們了,你們也不能直接用來(lái)作廢,還是要走上面的程序。二、普通商業(yè)發(fā)票這種發(fā)票管理相對(duì)松些,是手寫(xiě)的。你們只需按原來(lái)的發(fā)票開(kāi)一張紅字票,再開(kāi)一張藍(lán)字票就行了,帳務(wù)處理同上。三、機(jī)打服務(wù)業(yè)發(fā)票一般來(lái)說(shuō)機(jī)打服務(wù)業(yè)發(fā)票跨月作廢是比較麻煩的,你們可以在開(kāi)票系統(tǒng)中做退票處理,做帳就是沖銷(xiāo)收入,再開(kāi)一張正確的做收入。如果兩者金額有差的話(huà),在申報(bào)營(yíng)業(yè)稅等稅金的時(shí)候按差額調(diào)整就行了,做授權(quán)和買(mǎi)發(fā)票的時(shí)候說(shuō)明就行了。
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要先咨詢(xún)稅務(wù)局,看怎么處理,紅字發(fā)票不能自己隨便開(kāi)的。
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如果是增值稅發(fā)票需到稅務(wù)局去審批。
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開(kāi)紅字發(fā)票,沖回上月收入,將對(duì)方開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票退回后附在紅字發(fā)票后,直接至稅務(wù)局交涉!可抵沖上月收入.